一、市政务服务管理办公室概况
(一)主要职责、内设机构及下属基层预算单位组成情况
市政务服务管理办公室(挂政务服务中心牌子)为市政府派出机构,主要负责对市级机关集中审批服务事项的组织协调、管理监督和指导服务,下设办公室、综合协调处、督查处和监察室4个职能处室,在职工作人员23人(其中在编18人,社会化用工5人)。市政务服务中心大厅共有29个市级行政职能部门、15个公共服务及中介机构共计240余名窗口工作人员进驻办公,内设服务窗口212个,服务项目主要涵盖了35个市级职能部门的200个行政审批事项和138个其他类事项。市政务办无下属预算单位。
(二)2014年度主要工作任务及目标
按照市委市政府2014年度主要工作安排,紧紧围绕深化行政审批制度改革和全力服务重大项目两大目标,深化推进“服务重大项目年”活动,重点抓好八项工作:一是深化推进行政服务“三集中、三到位”,进一步提高审批事项集中度;二是积极推进建设项目审批流程再造,进一步提升流程的科学性和有效性;三是全力服务好重大项目建设,进一步提高项目建设效能;四是充分发挥代办服务机构的作用,进一步探索跟踪式服务的途径手段;五是逐步健全全市政务服务体系,进一步提升系统运作的范围和水平;六是加快建设审批信息共享系统,进一步提升政务公开和在线办事能力;七是强化服务窗口的监督管理,进一步提高窗口服务的规范化和标准化水平;八是继续深化“群众最满意窗口”创建,进一步改进和优化窗口服务环境。
(三)2014年决算收支编制
贯彻落实市委十一届六次全会精神,围绕年初明确的八项重点工作,遵循厉行节约、勤俭办事的财政运行管理原则,按照突出重点、兼顾一般、从紧从严的要求,合理计划开支,科学设置走向,有所侧重的强化重点了项目跟踪服务、政务服务信息化建设和服务环境综合改善等主要方向的经费保障,经费使用效率得到了显著提升。支出功能科目包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
二、2014年度收支决算情况
(一)收入决算情况
2014年度中心决算收入共882.77万元。来源主要包括两个方面:一是财政拨款,共876.36万元;二是其他收入,共6.41万元。
(二)支出决算情况
1、功能分类
一般公共服务支出预算824.28万元,社会保障和就业支出预算12.54万元,医疗卫生与计划生育支出预算13.29万元,住房保障支出预算32.66万元。
2、经济分类
基本支出:主要包括人员经费、商品和服务支出。其中人员经费为工资福利支出、对个人和家庭的补助,共计314.75万元。项目支出:主要包括政策性项目、经常性项目和一次性项目支出,共计568.02万元。
决算公开附表
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